金蝶结账后如何进入下一年度,金蝶反结账前几个月的操作步骤

首页 > 经验 > 作者:YD1662022-11-07 07:09:17

为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况,必须定期进行结账。所有会计事项均已生成凭证且过账的情况下,就可以进行月底结账。

序号

操作流程

责任人

1

期末处理条件检查

总账会计

基本业务凭证(除损益外)都已过账

总账会计

2

期末调汇——根据系统设置,有外币企业处理汇兑损益,并通过审核和过账

总账会计

3

自动转账——根据系统设置,相关处理包括自动生成转账凭证,并通过审核和过账

主管会计

4

结转损益——生成损益凭证,并审核与过账

主管会计

5

期末处理,进行结账,结账结束后,系统显示已进入下一个会计期间

主管会计

结账后发现错误,可进行反结账,但此功能只有系统管理员才有权限使用

系统管理员

6

财务报表、财务报告

主管会计

自动结转是根据系统设置自动生成转账凭证,转账凭证包含结转制造费用、结转生产成本、结转损益,以及其他重复发生、数量较多的凭证等。凭证结转是期末账务处理流程中的重要一环。

  1. 自动结转生产成本

结转生产成本分为结转制造费用和结转生产成本两个步骤,以结转生产成本为例:

金蝶结账后如何进入下一年度,金蝶反结账前几个月的操作步骤(1)

金蝶结账后如何进入下一年度,金蝶反结账前几个月的操作步骤(2)

金蝶结账后如何进入下一年度,金蝶反结账前几个月的操作步骤(3)

金蝶结账后如何进入下一年度,金蝶反结账前几个月的操作步骤(4)

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