一、总则
为加强公司固定资产管理,规范固定资产管理流程,明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利,明确部门与员工的职责,结合公司现有实际情况,特制定本制度。
二、固定资产定义及分类
1、固定资产定义
本公司将单位价值在500元以上或使用期限超过1年的设备、器具、工具,作为固定资产。
2、固定资产的分类
(1)电子设备:包括显示器、主机、打印机、教学设备等相关办公设备。
(2)办公家具:包括沙发、空调、文件柜、办公桌椅、电视等。
(3)其它:一切与公司经营、办公有关的其它物品。
三、固定资产管理体制
固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等,由行政人事部及财务部协调统一管理。分发到个人使用的固定资产,由个人管理及保管。
1、行政人事部管理职责
(1)审核部门要求申购的固定资产是否合理。
(2)验收采购回来的固定资产是否合格,合格后入库。
(3)将固定资产的日常管理和使用落实到个人。
(4)对固定资产的变更进行记录。
2、财务部管理职责
(1)对固定资产编号、登记、每年固定盘点固定资产,做到账物相符。
(2)固定资产折旧管理,审核使用年限过长的固定资产报废问题。
3、个人管理职责
(1)负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产,公司实施“谁使用,谁保管”的原则。固定资产发生遗失、非正常损耗,保管人应当承担赔偿责任。
(2)保持固定资产的日常清洁卫生。
(3)固定资产损坏以后,及时上报行政部修理或更换。
四、固定资产计价
1、财务部为公司固定资产的核算部门,负责设置固定资产账目并对固定资产的增减变动进行财务处理。
2、行政人事部协同财务部对固定资产进行盘点,根据实际情况协对资产计提减值准备。
五、资产的购置、验收
1、公司实施“谁使用,谁申购”的原则进行申购。计划购置固定资产部门需填写“固定资产申购单”(格式后附1),由部门领导及总经理审核完成后,于当月月底之前将表单交至行政人事部。
2、行政人事部安排采购专员进行资产采购,资产到位后由行政人事部负责人验收,经过验收合格的资产办理入库手续并填写“资产入库单”(格式后附3);验收不合格的设备由采购人员办理退换、索赔、拒付等事宜。
3、资产申购人于行政负责人处填写“固定资产申领单”(格式后附2)并领取申购的相关物品。
六、固定资产变更管理
1、固定资产在公司内部员工之间变更调拨,需填写“固定资产变更单”(格式后附5),由部门领导、行政人事部审核通过后,将固定资产变更单交行政人事部办理转移登记后方可更换。
2、固定资产变更后,由行政部通知财务部相关负责人重新登记编号。
七、固定资产的处置
固定资产的处置包括转让、报损、报废、出售等,具体处置流程如下:
1、使用单位提出申请,填写“固定资产 转让/报废 申请表”(格式后附6),提交行政人事部及总经办审批。
2、审批通过后由行政部负责人清理固定资产,处理残值。
3、财务部门复核,核销该资产并进行账务处理
八、固定资产的仓库管理
公司仓库物存由行政人事部专人负责,工作的任务主要分为以下三点:
1、物资入库和出库。
(1)入库的货物,仓库保管员要认真验收物资的数量、名称、规格、品种是否与货单相符。对于不符要求的或者验收不合格的,需联系商家退换货物。
(2)对于一切手续不全的提货,保管员有权拒绝发货,并视具体情况报告部门领导。
2、做好物资的保管工作。
(1)仓库保管员要及时登记各种货物明细账,做到日清月结,达到账账相符、账物相符,账卡相符。
(2)每月月底之前,保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总,并编制报表上报行政部门领导。
(3)保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见并上报行政领导。
3、做好各种防患工作,确保物资的安全保管。
根据各种货物的不同种类合理有序摆放各项资产,保证货物的进出和盘存方便;公司仓库严禁放置杂物、废品及私人物品;仓库保管人员每天下班前应检查仓库钥匙是否锁好,确保仓库资产安全。
九、固定资产清查
1 、公司建立固定资产盘点制度,盘点分年中和年终2次,由行政部协助财务部共同执行,各使用部门配合执行。
2、固定资产的盘点应填制“固定资产盘点明细表”(格式后附7),详细反应所盘点的固定资产的名称、单价、数量、总额、已付、未付及购买时间等,并与固定资产帐面数核对,做到帐物相符。若有盘盈或盘亏,审查其中原因和责任,报部门领导审批,并做相应明细登记。
十、相关表格
1、资产申购单
申请人 | 申请部门 | |||||
资产名称 | 型号及主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | |
合计 | / | |||||
购置用途 | ||||||
审 批 意 见 | 部门领导 | 签字 年 月 日 | ||||
行政人事部领导 | 签字 年 月 日 | |||||
总经理 | 签字 年 月 日 |
2、资产申领单
申领人 | 申领部门 | ||||
资产编号 | 资产名称及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
合计 | / | ||||
申领人签字 | 签字 年 月 日 |
3、资产入库单
年 月 日
资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 供应商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
` | ||||||||
合计 | / | |||||||
验收意见: 验收人员(签字): | ||||||||
资产管理员(签字): 采购员(签字): |
4、资产出库单
申请部门: 申请日期: 年 月 日
资产编号 | 资产名称及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
行政人事部意见: 签字: | |||||
分管领导审批意见: 签字: | |||||
使用人签字: |
5、资产调拨单
年 月 日
设备名称 | 设备编号 | ||
规格/型号/品牌 | |||
调拨时间 | 调拨数量 | ||
调出部门 | 调入部门 | ||
原保管人 | 现保管人 | ||
调拨部门主管(签字): | 调入部门主管(签字): |
6、资产处置单
申请人员 | 申请部门 | 申请日期 | |||
资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | |||
处置方式 | □报损 □报废 □转让 □出售 | ||||
资产原值 | 累计折旧 | 资产净值 | |||
出售金额 | 抵账金额 | ||||
处置事由 | |||||
申请部门领导(签字): | |||||
行政部领导(签字): | |||||
财务部领导(签字): | |||||
总经理(签字): |
7、固定资产盘点明细表
编号 | 固定资产名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 已付 | 未付 | 购买时间 | 备注 |
总计 | / | / | / | / | / | / | / |