公司审计部不断夯实风险的第三道防线,秉持“揭示风险,创造价值”的理念,充分发挥内部审计在公司治理中的重要作用,严格履行监督职责,积极发挥服务咨询作用,为公司健康发展贡献力量。2021年主要做了以下工作:
一、党建引领强监督
在公司党委的领导下,通过开展党史教育等一系列党建活动,不断提高内部审计工作的政治站位,加大审计监督力度,增强内部审计的独立性和权威性,加强内部审计工作向党委的汇报。以风险和问题为导向,切实推进审计全覆盖,做到应审必审,凡审必严,审计无死角,与纪检、合规、财务等部门形成监督合力。
二、质量管控提升效能
不断完善全流程审计质量管控体系,对审前、审中、审后的各个环节进行质量管控,提高审计效能。审计项目的资源投入更具针对性和计划性。全年审计发现的重要性水平较上年有了较大提升。审计报告的撰写、发文时效也得到了提高。同时,各项审计作业细则、指引也得到了完善,建立了审计项目质量复盘清单,审计的标准化和规范化水平进一步提高。
三、成果运用促发展
通过审计成果运用提升审计价值,努力做到“一审多果”,“一果多用”。一是加强审计整改的监督力度,建立整改监督回头看和整改销账机制,通过督导被审计单位对问题整改,促进规范管理和提高效益。二是通过风险提示,做好对被审计单位或相关职能部门的事前风险预警,促进被审计单位或相关职能部门提前做好风险防范或完善制度流程。三是凭借审计自身专业优势开展合规、风控宣导和审计发现的分析,帮助被审计单位提高合规和风控意识。